Excel 案例
15|預算 vs 實際差異與滾動預測
一、案例定位
將傳統 Budget vs Actual 升級成 Rolling Forecast。學生先分析 1–10 月實際差異,再用目前達成率推估 11–12 月,形成全年最新預測。
二、學習目標
計算營收、毛利與 OPEX 差異。
彙總 Jan–Oct YTD 表現。
用已發生月份建立 11–12 月簡化滾動預測。
比較全年原預算與最新 Forecast。
讓 AI 解讀差異並產生管理行動。
三、案例情境
公司已完成 10 個月實際營運,但年度預算仍是年初版本。CFO 希望知道全年最新落點,以及差異究竟來自營收、毛利還是費用。
Excel 核心表格(Word 完整閱讀版)
下列內容直接整理自本案例對應的 Excel 工作簿。Word 版保留理解案例所需的核心輸入、計算結果與管理輸出;若原始資料筆數很大,正文列示代表性樣本,而模型結果與管理摘要則完整呈現。學生可先只閱讀 Word 完成案例理解,再到 Excel 修改參數與資料進行情境重算。
Excel表 15-1|月度預算與實際
月份 |
預算營收 |
實際營收 |
預算毛利 |
實際毛利 |
預算OPEX |
實際OPEX |
1月 |
18,000 |
17,600 |
7,560 |
7,040 |
6,500 |
6,700 |
2月 |
18,500 |
19,100 |
7,770 |
7,831 |
6,600 |
6,480 |
3月 |
19,000 |
18,700 |
7,980 |
7,854 |
6,650 |
6,900 |
4月 |
19,500 |
20,100 |
8,190 |
8,643 |
6,700 |
6,750 |
5月 |
20,500 |
19,800 |
8,610 |
7,920 |
6,900 |
7,050 |
6月 |
21,000 |
21,800 |
8,820 |
8,938 |
7,000 |
6,920 |
7月 |
22,000 |
22,600 |
9,240 |
9,492 |
7,100 |
7,350 |
8月 |
22,500 |
21,900 |
9,450 |
9,417 |
7,200 |
7,180 |
9月 |
23,000 |
23,800 |
9,660 |
9,520 |
7,300 |
7,520 |
10月 |
23,500 |
24,100 |
9,870 |
9,881 |
7,400 |
7,480 |
11月 |
24,500 |
0 |
10,290 |
0 |
7,600 |
0 |
12月 |
26,000 |
0 |
10,920 |
0 |
7,900 |
0 |
Excel表 15-2|差異與滾動預測
月份 |
營收差異 |
毛利差異 |
OPEX差異 |
預算EBITDA |
實際/預測營收 |
狀態 |
預測EBITDA |
1月 |
-400 |
-520 |
-200 |
1,060 |
17,600 |
實際 |
340 |
2月 |
600 |
61 |
120 |
1,170 |
19,100 |
實際 |
1,351 |
3月 |
-300 |
-126 |
-250 |
1,330 |
18,700 |
實際 |
954 |
4月 |
600 |
453 |
-50 |
1,490 |
20,100 |
實際 |
1,893 |
5月 |
-700 |
-690 |
-150 |
1,710 |
19,800 |
實際 |
870 |
6月 |
800 |
118 |
80 |
1,820 |
21,800 |
實際 |
2,018 |
7月 |
600 |
252 |
-250 |
2,140 |
22,600 |
實際 |
2,142 |
8月 |
-600 |
-33 |
20 |
2,250 |
21,900 |
實際 |
2,237 |
9月 |
800 |
-140 |
-220 |
2,360 |
23,800 |
實際 |
2,000 |
10月 |
600 |
11 |
-80 |
2,470 |
24,100 |
實際 |
2,401 |
11月 |
-24,500 |
-10,290 |
7,600 |
2,690 |
24,736.14 |
預測 |
3,184.50 |
12月 |
-26,000 |
-10,920 |
7,900 |
3,020 |
26,250.60 |
預測 |
3,810.07 |
Excel表 15-3|管理摘要
KPI |
結果 |
Jan–Oct 預算營收 |
207,500 |
Jan–Oct 實際營收 |
209,500 |
YTD營收差異 |
2,000 |
YTD預算EBITDA |
17,800 |
YTD實際EBITDA |
16,206 |
全年預算營收 |
258,000 |
全年最新預測營收 |
260,486.75 |
全年預測達成率 |
100.96% |
四、Excel 分析方法
營收差異=實際-預算。
毛利差異=實際毛利-預算毛利。
OPEX 差異=預算-實際,正數代表節省。
11–12 月以 YTD 營收達成率形成簡化 Rolling Forecast。
五、主要結果
Excel 管理摘要直接顯示 Jan–Oct 預算/實際營收、YTD EBITDA、全年預算營收、全年最新預測與達成率。學生即使不逐月閱讀,也能掌握全年方向。
六、結果分析與管理解讀
預算是年初目標,Forecast 是隨新資訊更新的管理版本。
營收超預算不代表 EBITDA 一定超標,毛利率與 OPEX 可能抵消收入成長。
AI 可以解釋差異,但 Forecast 假設必須在 Excel 中透明。
七、What-if 練習
把 11–12 月達成率改為 95%、100%、105%,或假設毛利率下降 2 個百分點,觀察全年 EBITDA。
八、AI 分析 Prompt
你是 FP&A 分析助理。根據 Excel 分析 Jan–Oct 營收、毛利、OPEX 差異;找差異最大月份;比較全年 Budget 與 Rolling Forecast;提出 Base/Downside/Upside 三情境與下月應追蹤的 KPI。
九、Excel 與 AI 的分工
Excel:差異計算、YTD、Forecast 與情境敏感度。
AI:解讀差異、形成 FP&A 敘事與管理追問。
不可交給 AI:隱藏或任意改變預測假設。
十、課堂討論題
預算與 Forecast 有何不同?
營收超預算但 EBITDA 未達標可能為什麼?
平均達成率預測有哪些限制?
十一、資料說明
本案例為教學模擬,重點是透明假設、滾動預測與 Excel+AI 管理解讀。